|
|
|
|
| Контакты |
| (901) 553-23-59 |
| Адрес электронной почты: |
| centr-kolle@mail.ru |
| |
|
Ближайшие семинары
|
| |
|
|
|
|
|
| 29.05.2017 Авторский семинар Воробьевой Е.В.
«ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В 2017 ГОДУ: правовые, бухгалтерские и налоговые вопросы »
| | подробнее >> |
| |
| 29.05.2017 и 26.06.2017 Авторский семинар Климовой М.А.
«Основные средства, МПЗ, НМА: только новшества и сложные вопросы.
Новая налоговая классификация ОС. Новые ФСБУ» |
| подробнее >> |
| |
| 29.05.2017 и 22.06.2017 Авторский семинар Кузьминых А.Е.
«Легализация бизнеса: как уйти от однодневок и «черного нала». Переход от «черных» и «серых» схем к «белым» и «светло-серым»» |
| подробнее >> |
| |
| 30.05.2017 Авторский семинар Механиковой И.М.
«НДС и налог на прибыль 2017 года. Свежие новости.
О чем надо помнить при составлении отчетности по НДС за первый и второй квартал 2017 года.
Совершенствование налогового администрирования НДС и налога на прибыль в 2017 году»
|
| подробнее >> |
| |
| 30.05.2017 Авторский семинар Климовой М.А.
«Расходы на зарплату и персонал. Отчетность по страховым взносам и НДФЛ» |
| подробнее >> |
| |
| 30.05.2017 и 29.06.2017 Авторский семинар Евсеева А.А.
«Ответственность собственника, директора по долгам компании. Как уйти от ответственности по долгам компании, эффективно взыскать задоженность» |
| подробнее >> |
| |
| 30.05.2017 и 26.06.2017 Авторский семинар Кузьминых А.Е.
«Применение схем с участием ИП для уменьшения страховых взносов, НДФЛ, НДС, налогов на прибыль и на имущество»
|
| подробнее >> |
| |
| 5.06.2017 Авторский семинар Михольской В.В.
«Новые правила госрегистрации и кадастрового учета недвижимости в 2017 году» |
| подробнее >> |
| |
| 5.06.2017 Авторский семинар Климовой М.А.
«ПРОВЕРКИ НАЛОГОВОЙ: новый комплексный подход 2017 года» |
| подробнее >> |
| |
| 6.06.2017 Авторский семинар Климовой М.А.
«Основные нарушения в компании, за которые несет ответственность главный бухгалтер » |
| подробнее >> |
| |
| 7.06.2017 Авторский семинар Новичковой Л.Б.
«ВЭД для бухгалтеров. Импортно-экспортные операции: учет и налогообложение» |
| подробнее >> |
| |
| 13.06.2017 Авторский семинар Кофанова Д.И.
«Иностранные работники в российских компаниях в 2017 г.» |
| подробнее >> |
| |
| 14.06.2017 Авторский семинар Андреевой В. И.
«Изменения ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА в 2017 году.
Сложные вопросы документирования трудовых отношений» |
| подробнее >> |
| |
| 14.06.2017 Круглый стол налогоплательщиков с проверяющим Смирновой Т.С.
«НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ по НДС за 1 квартал»
|
| подробнее >> |
| |
| 16.06.2017 Авторский семинар Механиковой И.М.
«Налоговые новации 2017 года. Новое налоговое администрирование. Новый налог на прибыль, НДС, НДФЛ. Налоговые изменения по УСН. Налог на имущество организаций и налог с физлиц. Все изменения по страховым взносам. Электронные кассы и др»
|
| подробнее >> |
| |
| 20 и 27.06.2017 Мастер-класс налогоплательщиков с проверяющим - Смирновой Т.С.
«Отчетность за 1 полугодие 2017 г.
Изменения в НК применяем правильно и с выгодой для компании.
Секреты безупречной отчетности.»
|
| подробнее >> |
| |
| 22.06.2017 Авторский семинар Климовой М.А.
«Онлайн-кассы: НАЧАЛОСЬ! Практические рекомендации и перспективы реформы» |
| подробнее >> |
| |
| 26.06.2017 Авторский семинар Гейца И.В.
«Заработная плата и налоги в 2017 году
» |
| подробнее >> |
| |
| 27.06.2017 Авторский семинар Кузьминых А.Е.
«Налоговые схемы по НДС и налогу на прибыль» |
| подробнее >> |
| |
| 28.06.2017 Авторский семинар Джаарбекова С.М.
«Взаимозависимые лица: как не потерять на налогах » |
| подробнее >> |
| |
| 30.06.2017 Авторский семинар Смирновой Т.С.
«Практические вопросы ценообразования в компаниях: налоговые и правовые риски и как их избежать» |
| подробнее >> |
| |
| |
| |
| Архив |
| Прошедшие семинары. |
| подробнее >> |
| Контакты |
| |
| Телефоны: |
| 8(901) 553-23-59 |
| |
| Юридический и почтовый адрес:
| |
| 124460, г. Москва, Зеленоград, корп.1206, 303, ООО "Центр НП КОЛЛЕ" |
| |
| Адрес электронной почты: |
| centr-kolle@mail.ru |
|
|
|
|
29.05.2017 и 22.06.2017
Авторский семинар Кузьминых А.Е.
Легализация бизнеса: как уйти от однодневок и «черного нала».
Переход от «черных» и «серых» схем к «белым» и «светло-серым»
Слушателям будет предоставлен уникальный раздаточный материал, что позволит в дальнейшем, при его использовании, избежать многих ошибок.
Особое внимание будет уделено вопросам слушателей.
Стоимость участия в семинаре 9900 рублей (НДС не облагается)
Скидка 15% для постоянных клиентов. (8400 рублей)
Скидка до 20% для 2х и более участников от одной организации.
Кузьминых Артем Евгеньевич - Управляющий партнёр компании КУЗЬМИНЫХ, ЕВСЕЕВ & ПАРТНЕРЫ (KE&P), консультант по налоговому планированию и построению холдинговых структур, преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ и НИУ ВШЭ. Имеет большой опыт практической работы по планированию налогообложения и финансовых потоков в рамках торгово-промышленного холдинга, а также в области налогового и организационно-финансового консалтинга. Обладает глубокими знаниями и большим опытом в области рационального построения интегрированных холдинговых структур, налогового планирования деятельности отдельных предприятий и групп компаний, регулярно разрабатывает и внедряет новые схемы и методы планирования налогообложения и финансовых потоков. Автор десятков статей по налоговому планированию для ведущих профессиональных изданий. Среди клиентов - компании сферы производства, оптовой и розничной торговли, строительства, услуг населению и B2B. Автор и ведущий регулярных практических семинаров по налоговому планированию.
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:
Семинар посвящен «белым» налоговым схемам, а также способам снижения налоговых рисков. Рассматриваются способы снижения НДС, налога на прибыль, «зарплатных» налогов и налога на имущество, методы «рокировки» налоговой нагрузки и «манипулирования» добавленной стоимостью, перераспределения доходов и расходов в рамках группы компаний, способы избежания переплат налогов.
Глобальный экономический кризис и взаимные международные санкции привели в том числе к дальнейшему ужесточению налоговой политики государства, повышению ставок налогов и активизации борьбы за их собираемость. В этих условиях, особенно с учётом работы АСК НДС-2 и ввода в эксплуатацию АИС «Налог-3» (т.н. «проблема электронного НДС») использование таких традиционных способов псевдооптимизации, как обналичка и фирмы-однодневки стало более опасным, дорогим и малодоступным. А по мнению многих специалистов – и вовсе невозможным! Тем более, что в 2017 году ещё больше ужесточается налоговое администрирование и запускаются в практическую эксплуатацию концепции «сомнительной (налоговой) задолженности» и «выгодоприобретателя» налоговой схемы. Цель семинара – помочь компаниям, применяющим «серые» и «черные» схемы оптимизации налогов, уйти от них, и при этом не разориться, не уступить конкурентам, не уйти с рынка. Найти законные альтернативы таким схемам, платить налоги, но не переплачивать – вот основная идея налогового планирования без «помоек» и «черного нала».
Нужно платить «правильные» налоги – то есть столько, сколько вы должны, а не столько, сколько хотят с вас взять налоговики для выполнения своих плановых заданий по сбору налогов.
1. Причины, по которым бизнес может работать не легально. «Черные», «серые», «белые» схемы и их «оттенки». Проблема «электронного НДС» в налоговых схемах. Автоматическое выявление всех цепочек перепродажи товаров (работ, услуг), включающих в себя компании-однодневки на любом этапе. Как это может отразиться на включённые в эти цепочки «белые» компании. Риск признания их «получателями необоснованной налоговой выгоды» («выгодоприобретателями» схемы). АСК НДС-2, АИС «Налог-3» и как их «обмануть». Концепция «сомнительной (налоговой) задолженности» и ужесточение налогового администрирования НДС.
2. Есть ли альтернатива «серым» схемам, дающая тот же результат, но без однодневок? «Светло-серые» схемы без фирм-однодневок:
• «элитная однодневка», «кающийся директор» и «недоимщик-банкрот»;
• агент не может удержать НДС при выплате дохода принципалу-нерезиденту.
3. Способы ухода от фирм-«однодневок»:
• перевод всех или части оборотов на специальный налоговый режим или иного неплательщика НДС. Условия применения – наличие покупателей (заказчиков), реализацию которым можно проводить без НДС, их выявление или искусственное «создание». Манипулирование добавленной стоимостью (перераспределение расходов между плательщиками и неплательщиками НДС, трансфертное ценообразование, в т.ч. разовые убыточные сделки с обоснованием цены, создание «безНДСных» доходов);
• рокировка» налоговой нагрузки: вместо воровства НДС – законная оптимизация (в т.ч. отсрочка) и избежание переплат всех других налогов. Примеры переплат налога на прибыль и НДС в группе компаний и способы их избежания. Перераспределение расходов от субъектов ЕНВД, патентной системы и УСН 6% в пользу субъектов ОСН и УСН 15%.
4. Оптимизация налога на прибыль через затратные механизмы от низконалоговых субъектов:
• субъекты специальных налоговых режимов – ЕНВД, УСН, патентная система, субъекты УСН из «низконалоговых» регионов, а также простое товарищество с их участием, субъекты «налоговых каникул»,
• офшоры или связанные с ними компании-нерезиденты из респектабельных юрисдикций,
• прочие варианты: ИП на общей системе, физлица в разовых сделках, «инвалидные» структуры, налогоплательщики, имеющие убытки и/или переплату НДС, в т.ч. искусственно созданные, резиденты ОЭЗ, СЭЗ, ТОСЭР,
5. Способы и условия переноса налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на низконалоговых субъектов:
• перенос на них части оборотов основного бизнеса,
• механизм трансфертных цен. Антитрансфертное законодательство, способы ухода от контроля за сделками, грамотное обоснование трансфертных цен,
• «затратные механизмы»: нефиктивные услуги, работы; выплата процентов по долговым обязательствам; страхование реальных рисков в несхемных страховых компаниях; платежи за использование и обслуживание объектов основных средств и нематериальных активов, в т.ч. лицензионные и франчайзинговые; плата за залог или поручительство, делькредере; штрафные санкции, возмещение убытков и потерь; платежи за увеличенный срок и/или объем гарантийных обязательств,
• посреднические договоры,
• простое товарищество.
6. Риски традиционной «обналички» и способы ухода от неё. Индивидуальный предприниматель как легальная альтернатива обналичиванию, дающая безналоговый доход. Способы дешевого или бесплатного получения наличных предпринимателем: получение наличных по чеку (кэш-карте, корпоративной карте), через личные (карточные, текущие, депозитные, накопительные, инвестиционные и иные) счета и пр. Проблемы, ограничения и нюансы. Рекомендации по выбору банков с учётом последних усилий ЦБ РФ по снижению объёма «сомнительных операций».
7. Легализация «черной» зарплаты:
• в каком случае выплата зарплаты на спецрежимах сохраняет свою актуальность. Льготы по страховым взносам и уменьшение на них налога при УСН и ЕНВД;
• ИП – как использовать. Договоры с ИП: возмездного оказания услуг, выполнения работ, агентский, транспортные услуги, механизм трансфертных цен, штрафные санкции, аренда и пр.,
• дивидендные схемы: нюансы, рекомендации. Выплата квартальных дивидендов ежемесячно частями. Выплаты из прибыли в АО, ООО, производственном кооперативе,
• зарплата в большом размере – льготная (в некоторых случаях – нулевая) ставка страховых взносов.
8. Ответы на вопросы. По желанию и возможности – индивидуальное экспресс-моделирование налоговых схем для компаний-участниц семинара.
Стоимость участия в семинаре 9900 рублей (НДС не облагается)
Скидка 15% для постоянных клиентов. (8400 рублей)
Скидка до 20% для 2х и более участников от одной организации.
Семинар проходит с 10-00 до 18-00: Москва, м. Курская, улица Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 12.
Аттестованному профессиональному бухгалтеру есть возможность получить сертификат о 40-часовом повышении квалификации.
Просьба регистрироваться заранее
по телефону: 8 (901) 553-23-59, Мария Шанова
Адрес электронной почты:
centr-kolle@mail.ru
|
|
|
|